Stadtplanung
Haushaltsdiagramm
-9.434.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-9.434.000 €
56,32%
-3.169.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3.169.000 €
18,92%
-2.873.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.873.000 €
17,15%
-614.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-614.000 €
3,67%
-443.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-443.000 €
2,64%
-217.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-217.000 €
1,30%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 3.307.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -16.750.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -13.443.000 € |
23: Finanzergebnis | 6.539.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -6.904.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -6.904.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.970.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -8.874.000 € |
Kalkulatorisches Ergebnis | |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -8.874.000 € |