Stadtplanung

Haushaltsdiagramm

-9.434.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-9.434.000 €
56,32%
-3.169.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3.169.000 €
18,92%
-2.873.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.873.000 €
17,15%
-614.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-614.000 €
3,67%
-443.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-443.000 €
2,64%
-217.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-217.000 €
1,30%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -9.434.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -3.169.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -2.873.000 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -614.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -443.000 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -217.000 €
  • Summe
    -16.750.000 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
3.307.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-16.750.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-13.443.000 €
23: Finanzergebnis
6.539.000 €
26: Ordentliches Ergebnis
-6.904.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-6.904.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-1.970.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-8.874.000 €
Kalkulatorisches Ergebnis
35: kalkulatorische Erlöse
0 €
36: kalkulatorische Kosten
0 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-8.874.000 €