Stadtplanung
Haushaltsdiagramm
-10.406.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-10.406.000 €
44,34%
-6.058.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-6.058.000 €
25,81%
-5.635.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-5.635.000 €
24,01%
-602.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-602.000 €
2,57%
-551.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-551.000 €
2,35%
-217.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-217.000 €
0,92%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 5.783.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -23.469.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -17.686.000 € |
23: Finanzergebnis | 4.807.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -12.879.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -12.879.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.246.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -15.125.000 € |
Kalkulatorisches Ergebnis | |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -15.125.000 € |