Leitstelle
Haushaltsdiagramm
3.045.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
3.045.000 €
67,29%
1.346.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.346.000 €
29,75%
134.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
134.000 €
2,96%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 4.525.000 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -2.345.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -398.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.182.000 € |
14: Abschreibungen | -102.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -4.027.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | 498.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | 498.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | 498.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.951.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.453.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -1.453.000 € |