Verkehrssteuerung und -überwachung
Haushaltsdiagramm
17.088.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
17.088.000 €
97,84%
267.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
267.000 €
1,53%
100.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
100.000 €
0,57%
9.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
9.000 €
0,05%
1.000 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
1.000 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 17.465.000 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -16.177.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -281.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.136.000 € |
14: Abschreibungen | -401.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -691.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -33.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -23.719.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -6.254.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -6.254.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -6.254.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.135.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -8.389.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -8.389.000 € |