Rettungsdienst

Haushaltsdiagramm

-5.572.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-5.572.000 €
46,13%
-4.519.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4.519.000 €
37,41%
-1.439.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1.439.000 €
11,91%
-511.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-511.000 €
4,23%
-39.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-39.000 €
0,32%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -5.572.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -4.519.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -1.439.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -511.000 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -39.000 €
  • Summe
    -12.080.000 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
10.788.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-12.080.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.292.000 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1.292.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-1.292.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-3.401.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-4.693.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-4.693.000 €