Dienstleistungen des Amtes 21
Haushaltsdiagramm
-4.246.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-4.246.000 €
90,57%
-319.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-319.000 €
6,80%
-122.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-122.000 €
2,60%
-1.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1.000 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 70.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 640.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 713.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -4.688.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -3.975.000 € |
23: Finanzergebnis | 1.000.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -2.975.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -2.975.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.557.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.532.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -4.532.000 € |