Rettungsdienst
Haushaltsdiagramm
-5.572.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-5.572.000 €
46,13%
-4.519.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4.519.000 €
37,41%
-1.439.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1.439.000 €
11,91%
-511.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-511.000 €
4,23%
-39.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-39.000 €
0,32%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.332.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 165.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 84.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 11.000 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 196.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 10.788.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -12.080.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.292.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.292.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.292.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3.401.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.693.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -4.693.000 € |