Kinder- und Jugendmedizin
Haushaltsdiagramm
-3.437.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-3.437.000 €
83,04%
-494.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-494.000 €
11,94%
-197.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-197.000 €
4,76%
-11.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-11.000 €
0,27%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 558.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 69.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 2.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 632.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -4.139.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -3.507.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -3.507.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -3.507.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3.076.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -6.583.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -6.583.000 € |