Prüfung und Beratung
Haushaltsdiagramm
-5.250.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-5.250.000 €
70,46%
-863.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-863.000 €
11,58%
-652.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-652.000 €
8,75%
524.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
524.000 €
7,03%
-89.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-89.000 €
1,19%
60.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
60.000 €
0,81%
11.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
11.000 €
0,15%
1.000 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
1.000 €
0,01%
-1.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.000 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 596.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -6.855.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -6.259.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -6.259.000 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -6.259.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 5.530.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -729.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -729.000 € |