Städtische Kommunikation
Haushaltsdiagramm
-1.201.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.201.000 €
62,49%
-688.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-688.000 €
35,80%
-19.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-19.000 €
0,99%
-14.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-14.000 €
0,73%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 237.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 30.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 267.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.922.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.655.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.655.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.655.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -352.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.007.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -2.007.000 € |