Gleichberechtigung für Bürgerinnen
Haushaltsdiagramm
-1.805.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.805.000 €
51,65%
-885.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-885.000 €
25,32%
-791.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-791.000 €
22,63%
-7.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-7.000 €
0,20%
-7.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-7.000 €
0,20%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 15.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 1.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 17.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -3.495.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -3.478.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -3.478.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -3.478.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -243.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.721.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -3.721.000 € |