Städtische Bühnen
Haushaltsdiagramm
32,57 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
32,57 €
81,89%
7,20 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
7,20 €
18,11%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 39,78 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -32,60 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -0,45 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3,53 € |
14: Abschreibungen | -2,90 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -101,92 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -0,02 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -141,42 € |
20: Verwaltungsergebnis | -101,64 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -101,64 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -101,64 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -0,04 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -101,68 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -101,68 € |