Städtische Bühnen

Haushaltsdiagramm

23.000.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
23.000.000 €
81,26%
5.303.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
5.303.000 €
18,74%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    23.000.000 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    5.303.000 €
  • Summe
    28.303.000 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
28.303.000 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-23.000.000 €
12: Versorgungsaufwendungen
-330.000 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.596.000 €
14: Abschreibungen
-2.172.000 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-78.800.000 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-106.898.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-78.595.000 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-78.595.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-78.595.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-21.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-78.616.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-78.616.000 €