Stadtplanung

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 727.232
-13,13 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-13,13 €
43,82%
-7,70 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-7,70 €
25,70%
-7,19 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-7,19 €
23,98%
-1,09 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1,09 €
3,64%
-0,56 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,56 €
1,87%
-0,30 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,30 €
1,00%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -13,13 €
  • 14 Abschreibungen
    -7,70 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -7,19 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -1,09 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -0,56 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -0,30 €
  • Summe
    -29,98 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
4,47 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-29,98 €
20: Verwaltungsergebnis
-25,50 €
23: Finanzergebnis
8,89 €
26: Ordentliches Ergebnis
-16,61 €
29: Außerordentliches Ergebnis
-20,63 €
30: Jahresergebnis
-37,24 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-2,72 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-39,95 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-39,95 €