Kinder- und Jugendmedizin
Haushaltsdiagramm
-3.242.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-3.242.000 €
71,10%
558.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
558.000 €
12,24%
-481.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-481.000 €
10,55%
-197.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-197.000 €
4,32%
69.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
69.000 €
1,51%
-8.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-8.000 €
0,18%
3.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
3.000 €
0,07%
2.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
2.000 €
0,04%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 632.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -3.928.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -3.296.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -3.296.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -3.296.000 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 191.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -2.459.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.268.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.564.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -5.564.000 € |