Rettungsdienst
Haushaltsdiagramm
7.810.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
7.810.000 €
40,57%
-5.338.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-5.338.000 €
27,73%
-4.668.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4.668.000 €
24,25%
-703.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-703.000 €
3,65%
-381.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-381.000 €
1,98%
181.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
181.000 €
0,94%
165.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
165.000 €
0,86%
4.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
4.000 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 8.160.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -11.090.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -2.930.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -2.930.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -2.930.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.453.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.383.000 € |
Kalkulatorisches Ergebnis | |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -4.383.000 € |