Verkehrsplanung

Haushaltsdiagramm

-1.323.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.323.000 €
73,05%
-376.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-376.000 €
20,76%
-58.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-58.000 €
3,20%
30.000 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
30.000 €
1,66%
-24.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-24.000 €
1,33%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -1.323.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -376.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -58.000 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    30.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -24.000 €
  • Summe
    -1.751.000 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
30.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.781.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.751.000 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1.751.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-1.751.000 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
67.000 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-176.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-109.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.860.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-1.860.000 €