Finanzverwaltung
Haushaltsdiagramm
-4.906.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-4.906.000 €
58,50%
-3.048.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3.048.000 €
36,35%
-240.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-240.000 €
2,86%
-192.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-192.000 €
2,29%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 93.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 60.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 36.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 189.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -8.386.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -8.197.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -8.197.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -8.197.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 9.068.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 871.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | 871.000 € |