Zentrale Serviceleistungen

Haushaltsdiagramm

-5.187.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-5.187.000 €
60,90%
-2.160.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2.160.000 €
25,36%
-775.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-775.000 €
9,10%
-256.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-256.000 €
3,01%
-138.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-138.000 €
1,62%
-1.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.000 €
0,01%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -5.187.000 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -2.160.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -775.000 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -256.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -138.000 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -1.000 €
  • Summe
    -8.517.000 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
1.016.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-8.517.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-7.501.000 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-7.501.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-7.501.000 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
1.633.000 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-795.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
838.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-6.663.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-6.663.000 €