Kulturelle Dienstleistungen und Projekte
Haushaltsdiagramm
-48.912.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-48.912.000 €
76,07%
-8.579.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-8.579.000 €
13,34%
-3.703.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-3.703.000 €
5,76%
-2.946.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.946.000 €
4,58%
-143.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-143.000 €
0,22%
-13.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-13.000 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 3.766.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -64.296.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -60.530.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -60.530.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -60.530.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -416.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -60.946.000 € |
Kalkulatorisches Ergebnis | |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -60.946.000 € |