Kulturelle Dienstleistungen und Projekte
Haushaltsdiagramm
-67,26 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-67,26 €
76,07%
-11,80 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-11,80 €
13,34%
-5,09 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-5,09 €
5,76%
-4,05 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-4,05 €
4,58%
-0,20 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,20 €
0,22%
-0,02 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,02 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 5,18 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -88,41 € |
20: Verwaltungsergebnis | -83,23 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -83,23 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -83,23 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -0,57 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -83,81 € |
Kalkulatorisches Ergebnis | |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -83,81 € |