Städtische Bühnen
Haushaltsdiagramm
-69.696.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-69.696.000 €
55,12%
-24.155.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-24.155.000 €
19,10%
23.862.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
23.862.000 €
18,87%
3.000.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
3.000.000 €
2,37%
-2.955.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.955.000 €
2,34%
-2.224.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.224.000 €
1,76%
-300.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-300.000 €
0,24%
225.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
225.000 €
0,18%
-18.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-18.000 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 27.087.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -99.348.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -72.261.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -72.261.000 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -72.261.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -29.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -72.290.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -72.290.000 € |