Nahverkehr und ÖPNV
Haushaltsdiagramm
24,69 €
Förderung Öffentl. Personennahverkehr
16.11 Förderung Öffentl. Personennahverkehr
24,69 €
50,19%
18,33 €
Verkehrsanlagen
16.03 Verkehrsanlagen
18,33 €
37,26%
3,44 €
Verwendung Stellplatzablöse
16.02 Verwendung Stellplatzablöse
3,44 €
7,00%
1,76 €
Parkierungseinrichtungen
16.08 Parkierungseinrichtungen
1,76 €
3,57%
0,90 €
Verkehrseinrichtungen
16.06 Verkehrseinrichtungen
0,90 €
1,82%
0,04 €
Verkehrsplanung
16.12 Verkehrsplanung
0,04 €
0,09%
0,04 €
Erschließung
16.01 Erschließung
0,04 €
0,08%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 49,06 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -26,63 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -0,66 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -104,64 € |
14: Abschreibungen | -119,86 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -49,78 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -0,15 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -301,72 € |
20: Verwaltungsergebnis | -252,66 € |
23: Finanzergebnis | 0,13 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -252,53 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -252,53 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -4,20 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -256,73 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -256,73 € |