Zentrale Dienste

Haushaltsdiagramm

-14.174.000 €
Informations- und Kommunikationstechnologie
35.02 Informations- und Kommunikationstechnologie
-14.174.000 €
-7.472.000 €
Zentrale Serviceleistungen
35.01 Zentrale Serviceleistungen
-7.472.000 €
-1.814.000 €
Städtische Kommunikation
35.03 Städtische Kommunikation
-1.814.000 €
-1.716.000 €
E-Government-Strategie
35.05 E-Government-Strategie
-1.716.000 €
-876.000 €
Personalgestellung Küche
35.04 Personalgestellung Küche
-876.000 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
11.473.000 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-14.375.000 €
12: Versorgungsaufwendungen
-432.000 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-18.321.000 €
14: Abschreibungen
-4.138.000 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-256.000 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-3.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-37.525.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-26.052.000 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-26.052.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-26.052.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
12.334.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-13.718.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-13.718.000 €