Bauaufsicht
Haushaltsdiagramm
24.901.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
24.901.000 €
50,49%
-16.342.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-16.342.000 €
33,13%
-4.766.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4.766.000 €
9,66%
1.766.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
1.766.000 €
3,58%
-1.294.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1.294.000 €
2,62%
-190.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-190.000 €
0,39%
50.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
50.000 €
0,10%
10.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
10.000 €
0,02%
-1.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.000 €
0,00%
1.000 €
21 Finanzerträge
21 Finanzerträge
1.000 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 26.727.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -22.593.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | 4.134.000 € |
23: Finanzergebnis | 1.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | 4.135.000 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | 4.135.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -4.129.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 6.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | -6.000 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | 0 € |