Leistungen des Jugend- und Sozialamtes
Haushaltsdiagramm
340.868.000 €
06 Erträge aus Transferleistungen
06 Erträge aus Transferleistungen
340.868.000 €
59,27%
193.778.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
193.778.000 €
33,69%
39.672.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
39.672.000 €
6,90%
550.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
550.000 €
0,10%
257.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
257.000 €
0,04%
8.000 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
8.000 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 575.133.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.451.850.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -876.717.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -876.717.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -876.717.000 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 907.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -23.393.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -22.486.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -899.203.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -899.203.000 € |