Leistungen des Jugend- und Sozialamtes
Haushaltsdiagramm
-1.150.296.000 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-1.150.296.000 €
79,23%
-144.158.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-144.158.000 €
9,93%
-102.157.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-102.157.000 €
7,04%
-39.828.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-39.828.000 €
2,74%
-9.932.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-9.932.000 €
0,68%
-5.477.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-5.477.000 €
0,38%
-2.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-2.000 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 575.133.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.451.850.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -876.717.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -876.717.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -876.717.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -22.486.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -899.203.000 € |
Kalkulatorisches Ergebnis | |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -899.203.000 € |