Gleichberechtigung für Bürgerinnen
Haushaltsdiagramm
-2.892.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-2.892.000 €
50,01%
-1.476.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.476.000 €
25,52%
-1.389.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.389.000 €
24,02%
-15.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-15.000 €
0,26%
-11.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-11.000 €
0,19%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 17.000 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -1.389.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -11.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.476.000 € |
14: Abschreibungen | -15.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -2.892.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -5.783.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -5.766.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -5.766.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -5.766.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -198.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.964.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -5.964.000 € |