Grün- und Freiflächen

Haushaltsdiagramm

-33.536.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-33.536.000 €
46,27%
-24.558.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-24.558.000 €
33,88%
-13.341.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-13.341.000 €
18,41%
-522.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-522.000 €
0,72%
-461.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-461.000 €
0,64%
-65.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-65.000 €
0,09%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -33.536.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -24.558.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -13.341.000 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -522.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -461.000 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -65.000 €
  • Summe
    -72.483.000 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
1.239.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-72.483.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-71.244.000 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-71.244.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-71.244.000 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
10.528.000 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-7.281.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
3.247.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-67.997.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-67.997.000 €