Grün- und Freiflächen
Haushaltsdiagramm
-33.536.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-33.536.000 €
45,49%
-24.558.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-24.558.000 €
33,31%
-13.341.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-13.341.000 €
18,10%
708.000 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
708.000 €
0,96%
-522.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-522.000 €
0,71%
-461.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-461.000 €
0,63%
335.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
335.000 €
0,45%
166.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
166.000 €
0,23%
-65.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-65.000 €
0,09%
30.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
30.000 €
0,04%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1.239.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -72.483.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -71.244.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -71.244.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -71.244.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.247.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -67.997.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -67.997.000 € |