Kulturelle Dienstleistungen und Projekte
Haushaltsdiagramm
-59.045.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-59.045.000 €
64,93%
-21.213.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-21.213.000 €
23,33%
-7.127.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-7.127.000 €
7,84%
-3.039.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-3.039.000 €
3,34%
-418.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-418.000 €
0,46%
-88.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-88.000 €
0,10%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 8.552.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -90.930.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -82.378.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -82.378.000 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -82.378.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.261.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -80.117.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -80.117.000 € |