Kulturelle Dienstleistungen und Projekte
Haushaltsdiagramm
-76,11 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-76,11 €
64,93%
-27,34 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-27,34 €
23,33%
-9,19 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-9,19 €
7,84%
-3,92 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-3,92 €
3,34%
-0,54 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,54 €
0,46%
-0,11 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,11 €
0,10%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 11,02 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -117,21 € |
20: Verwaltungsergebnis | -106,19 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -106,19 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -106,19 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2,91 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -103,27 € |
Kalkulatorisches Ergebnis | |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -103,27 € |