Stadtplanung

Haushaltsdiagramm

-13.665.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-13.665.000 €
25,45%
-8.168.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-8.168.000 €
15,21%
7.688.000 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
7.688.000 €
14,32%
6.977.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
6.977.000 €
13,00%
-3.986.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-3.986.000 €
7,42%
-3.726.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-3.726.000 €
6,94%
3.480.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
3.480.000 €
6,48%
3.459.000 €
21 Finanzerträge
21 Finanzerträge
3.459.000 €
6,44%
-1.396.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1.396.000 €
2,60%
985.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
985.000 €
1,83%
-157.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-157.000 €
0,29%
1.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.000 €
0,00%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -13.665.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -8.168.000 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    7.688.000 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    6.977.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -3.986.000 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -3.726.000 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    3.480.000 €
  • 21 Finanzerträge
    3.459.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -1.396.000 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    985.000 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -157.000 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    1.000 €
  • Summe
    -8.508.000 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
19.131.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-31.098.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-11.967.000 €
23: Finanzergebnis
3.459.000 €
26: Ordentliches Ergebnis
-8.508.000 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-8.508.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-2.751.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-11.259.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-11.259.000 €