Kinder- und Jugendmedizin
Haushaltsdiagramm
-4.539.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-4.539.000 €
75,66%
558.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
558.000 €
9,30%
-558.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-558.000 €
9,30%
-178.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-178.000 €
2,97%
160.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
160.000 €
2,67%
3.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
3.000 €
0,05%
2.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
2.000 €
0,03%
-1.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1.000 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 723.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -5.276.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -4.553.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -4.553.000 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -4.553.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -7.636.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -12.189.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -12.189.000 € |