Leitstelle
Haushaltsdiagramm
6.570.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
6.570.000 €
35,32%
-4.918.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-4.918.000 €
26,44%
-3.114.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3.114.000 €
16,74%
-1.926.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1.926.000 €
10,35%
1.294.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.294.000 €
6,96%
-491.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-491.000 €
2,64%
267.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
267.000 €
1,44%
20.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
20.000 €
0,11%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 8.151.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -10.449.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -2.298.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -2.298.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -2.298.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3.008.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.306.000 € |
Kalkulatorisches Ergebnis | |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -5.306.000 € |