Städtische Bühnen

Haushaltsdiagramm

-66.334.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-66.334.000 €
69,87%
-22.582.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-22.582.000 €
23,78%
-3.628.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3.628.000 €
3,82%
-2.069.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.069.000 €
2,18%
-330.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-330.000 €
0,35%
Eine Ebene Höher
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -66.334.000 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -22.582.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -3.628.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -2.069.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -330.000 €
  • Summe
    -94.943.000 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
5.303.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-94.943.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-89.640.000 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-89.640.000 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-89.640.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-46.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-89.686.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-89.686.000 €