Stadtplanung
Haushaltsdiagramm
-16,53 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-16,53 €
46,23%
-6,77 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-6,77 €
18,93%
-5,28 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-5,28 €
14,76%
-5,15 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-5,15 €
14,41%
-1,75 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1,75 €
4,89%
-0,28 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,28 €
0,79%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3,72 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0,68 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 9,84 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 7,55 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 21,79 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -35,74 € |
20: Verwaltungsergebnis | -13,95 € |
23: Finanzergebnis | 4,07 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -9,88 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -9,88 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3,39 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -13,26 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -13,26 € |