Stadtplanung

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 773.068
-16,53 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-16,53 €
46,23%
-6,77 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-6,77 €
18,93%
-5,28 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-5,28 €
14,76%
-5,15 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-5,15 €
14,41%
-1,75 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1,75 €
4,89%
-0,28 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,28 €
0,79%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -16,53 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -6,77 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -5,28 €
  • 14 Abschreibungen
    -5,15 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -1,75 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -0,28 €
  • Summe
    -35,74 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
21,79 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-35,74 €
20: Verwaltungsergebnis
-13,95 €
23: Finanzergebnis
4,07 €
26: Ordentliches Ergebnis
-9,88 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-9,88 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-3,39 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-13,26 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-13,26 €