Leitstelle
Haushaltsdiagramm
5.449.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5.449.000 €
39,16%
-2.716.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2.716.000 €
19,52%
2.178.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
2.178.000 €
15,65%
-1.906.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1.906.000 €
13,70%
-1.027.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.027.000 €
7,38%
-498.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-498.000 €
3,58%
134.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
134.000 €
0,96%
6.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
6.000 €
0,04%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 7.767.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -6.147.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | 1.620.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | 1.620.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | 1.620.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.223.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -603.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -603.000 € |