Stadtmarketing
Haushaltsdiagramm
-6.091.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-6.091.000 €
64,62%
-1.460.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.460.000 €
15,49%
-1.293.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1.293.000 €
13,72%
-426.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-426.000 €
4,52%
-156.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-156.000 €
1,65%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 357.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 361.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -9.426.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -9.065.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -9.065.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -9.065.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.141.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -7.924.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -7.924.000 € |