Ordnung und Sicherheit
Haushaltsdiagramm
-42.394.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-42.394.000 €
51,15%
18.622.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
18.622.000 €
22,47%
-11.832.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-11.832.000 €
14,28%
-6.634.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-6.634.000 €
8,00%
1.536.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.536.000 €
1,85%
-1.444.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1.444.000 €
1,74%
-150.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-150.000 €
0,18%
142.000 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
142.000 €
0,17%
87.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
87.000 €
0,10%
30.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
30.000 €
0,04%
-10.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-10.000 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.622.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.536.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 142.000 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 87.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 20.417.000 € |
11: Personalaufwendungen | -42.394.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -6.634.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.832.000 € |
14: Abschreibungen | -1.444.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -150.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -62.464.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -42.047.000 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 20.417.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -62.464.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -42.047.000 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -42.047.000 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -1.262.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -12.246.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -13.508.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -55.555.000 € |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -55.555.000 € |