Dienstleistungen des Amtes 21
Haushaltsdiagramm
-5.138.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-5.138.000 €
52,61%
2.600.000 €
21 Finanzerträge
21 Finanzerträge
2.600.000 €
26,62%
950.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
950.000 €
9,73%
-904.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-904.000 €
9,26%
-101.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-101.000 €
1,03%
70.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
70.000 €
0,72%
3.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
3.000 €
0,03%
-1.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1.000 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1.023.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -6.144.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -5.121.000 € |
23: Finanzergebnis | 2.600.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -2.521.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -2.521.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 228.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.293.000 € |
Kalkulatorisches Ergebnis | |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -2.293.000 € |