Personalentwicklung
Haushaltsdiagramm
-16.493.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-16.493.000 €
78,12%
-3.326.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3.326.000 €
15,75%
-1.096.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1.096.000 €
5,19%
-160.000 €
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
-160.000 €
0,76%
-37.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-37.000 €
0,18%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 40.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 17.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 87.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -21.112.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -21.025.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -21.025.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -21.025.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 18.239.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.786.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -2.786.000 € |