Personal und Organisation
Haushaltsdiagramm
1.950.000 €
Personalservice und -controlling
32.01 Personalservice und -controlling
1.950.000 €
48,59%
1.702.000 €
Zentrale Personalangelegenheiten
32.06 Zentrale Personalangelegenheiten
1.702.000 €
42,41%
226.000 €
Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik
32.05 Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik
226.000 €
5,63%
87.000 €
Personalentwicklung
32.02 Personalentwicklung
87.000 €
2,17%
48.000 €
Personalvertretungen
32.08 Personalvertretungen
48.000 €
1,20%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.203.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.419.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 18.000 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 373.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 4.013.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -166.505.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -162.492.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -162.492.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -162.492.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 38.090.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -124.402.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -124.402.000 € |