Gleichberechtigung für Bürgerinnen
Haushaltsdiagramm
-2.347.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-2.347.000 €
49,04%
-1.259.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.259.000 €
26,31%
-1.114.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.114.000 €
23,28%
-29.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-29.000 €
0,61%
-20.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-20.000 €
0,42%
15.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
15.000 €
0,31%
1.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.000 €
0,02%
1.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
1.000 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 17.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -4.769.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -4.752.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -4.752.000 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -4.752.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -186.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.938.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -4.938.000 € |