Friedhöfe, Bestattungen und Städt. Pietät
Haushaltsdiagramm
-16.281.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-16.281.000 €
52,58%
-13.150.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-13.150.000 €
42,47%
-1.384.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1.384.000 €
4,47%
-124.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-124.000 €
0,40%
-24.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-24.000 €
0,08%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.692.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.950.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 388.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 3.000 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 304.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 27.337.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -30.963.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -3.626.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -3.626.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -3.626.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -5.946.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -9.572.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | -289.000 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -9.861.000 € |