Kulturelle Dienstleistungen und Projekte

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 773.068
-65,13 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-65,13 €
71,79%
-12,81 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-12,81 €
14,12%
-8,55 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-8,55 €
9,42%
-3,53 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-3,53 €
3,89%
-0,69 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,69 €
0,76%
-0,02 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,02 €
0,02%
Eine Ebene Höher
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -65,13 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -12,81 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -8,55 €
  • 14 Abschreibungen
    -3,53 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -0,69 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -0,02 €
  • Summe
    -90,73 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
5,15 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-90,73 €
20: Verwaltungsergebnis
-85,58 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-85,58 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-85,58 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-12,39 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-97,97 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-97,97 €