Kulturelle Dienstleistungen und Projekte
Haushaltsdiagramm
-65,13 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-65,13 €
71,79%
-12,81 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-12,81 €
14,12%
-8,55 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-8,55 €
9,42%
-3,53 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-3,53 €
3,89%
-0,69 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,69 €
0,76%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 5,15 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -90,73 € |
20: Verwaltungsergebnis | -85,58 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -85,58 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -85,58 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -12,39 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -97,97 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -97,97 € |