Städtische Bühnen

Haushaltsdiagramm

-50.809.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-50.809.000 €
66,12%
-21.000.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-21.000.000 €
27,33%
-2.596.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.596.000 €
3,38%
-2.110.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.110.000 €
2,75%
-330.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-330.000 €
0,43%
Eine Ebene Höher
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -50.809.000 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -21.000.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -2.596.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -2.110.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -330.000 €
  • Summe
    -76.845.000 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
5.303.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-76.845.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-71.542.000 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-71.542.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-71.542.000 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-31.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-31.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-71.573.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-71.573.000 €