Städtische Bühnen
Haushaltsdiagramm
-50.809.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-50.809.000 €
66,12%
-21.000.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-21.000.000 €
27,33%
-2.596.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.596.000 €
3,38%
-2.110.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.110.000 €
2,75%
-330.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-330.000 €
0,43%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 5.303.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -76.845.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -71.542.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 5.303.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -76.845.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -71.542.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -71.542.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -31.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -71.573.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -71.573.000 € |