Städtische Bühnen

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 773.068
-65,72 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-65,72 €
66,12%
-27,16 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-27,16 €
27,33%
-3,36 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3,36 €
3,38%
-2,73 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2,73 €
2,75%
-0,43 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,43 €
0,43%
Eine Ebene Höher
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -65,72 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -27,16 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -3,36 €
  • 14 Abschreibungen
    -2,73 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -0,43 €
  • Summe
    -99,40 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
6,86 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-99,40 €
20: Verwaltungsergebnis
-92,54 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-92,54 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-92,54 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-0,04 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-0,04 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-92,58 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-92,58 €